Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 02:08.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257031083
Číslo faktúry: FD 0114/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Vlčkovce
Dodávateľ: A.S.A. Trnava
Adresa: ,
IČO: 31449697
Predmet: BRKO
Fakturovaná suma s DPH: 51,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: BRKO
Dátum doručenia: 30.04.2015
Dátum vystavenia: 30.04.2015
Dátum splatnosti: 14.05.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD0114_15
Zverejnené: 15.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov